Determina di liquidazione della fattura elettronica n. 02 del 04.01.2024 - Rimborso spese chilometriche al Componente Collegio Revisori dei Conti - Dott. Nicola Marotta - secondo semestre 2023 (Verbali nn.158-159 e 167 - Presenza presso la Corte dei Conti il 27 ottobre e l'8 novembre 2023)
Determine Dirigenziali
cr
Numero/Anno
43
Data Atto
Data Pubblicazione
-
Struttura
-
Testo estratto dal PDF
“Consiglio regionale della Campania”
Oggetto
SCHEDA DI SINTESI
(Provvedimenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
Art. 37 del D. Lgs. 33/2013
Struttura Dirigenziale
Proponente
Estremi del provvedimento
amministrativo
Determina di Liquidazione N. 43 del 18/01/2024
Servizio di supporto al CO.RE.COM. e agli organismi
Determina di liquidazione della fattura elettronica n. 02 del 04.01.2024 - Rimborso spese
chilometriche al Componente Collegio Revisori dei Conti - Dott. Nicola Marotta - secondo
semestre 2023 (Verbali nn.158-159 e 167 – Presenza presso la Corte dei Conti il 27 ottobre e l’8
novembre 2023);
Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
Struttura
proponente:
SERVIZIO DI SUPPORTO AL CORECOM E AGLI
ORGANISMI
Oggetto
Determina di liquidazione della fattura elettronica n. 02 del 04.01.2024 - Rimborso spese
chilometriche al Componente Collegio Revisori dei Conti - Dott. Nicola Marotta - secondo semestre 2023
(Verbali nn.158-159 e 167 – Presenza presso la Corte dei Conti il 27 ottobre e l’8 novembre 2023);
Tipologia
Determina di Liquidazione rimborso spese chilometriche
Aggiudicatario
Dr. Nicola Marotts
Importo
€. 1.322,60
Disposizione
a)
di liquidare, in favore del dott. Nicola Marotta, la somma complessiva di €.1.322,60 (€
milletrecentoventidue/60), comprensivo di IVA e CPA e al lordo della ritenuta di acconto – riferito
alla Fattura elettronica n.02 del 04.01.2024 trasmessa a mezzo pec il 05.01.2014 all’Ufficio
Fatture - prot. n.000532 del 10.01.2024 - per il tramite del soggetto emittente, terzo intermediario,
di cui all’identificativo IT06628860964 - progressivo di invio Ax50000148, relativa al rimborso
chilometrico delle spese di viaggio sostenute nel secondo semestre 2023 per lo svolgimento del
proprio ruolo di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti (Riunioni del Collegio dei Revisori
dei Conti: Verbali nn.158-159 e 167 – Presenza presso la Corte dei Conti il 27 ottobre e l’8
novembre 2023);
b)
di imputare la spesa sul Cap.6037 “Collegio dei Revisori – Rimborso spese di viaggio” Residuo
Esercizio Finanziario anno 2023 - Missione l - Programma 3 - Titolo l Macroaggregato 103 -
Piano dei conti finanziario 1.03.02.01.008 del Bilancio gestionale del Consiglio regionale della
Campania anno 2023 - Impegno 372;
Responsabile
del procedimento:
Michele Salza
Autorizzazione pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente
Il Dirigente Responsabile del Servizio
Alfredo Aurilio