Liquidazione della somma di Euro 11.497,11 in favore della ditta Future Service per costi servizio manutenzione automezzi. CIG 9413510233 - Periodo febbraio 2026
Decreto Dirigenziale
nuovo
Numero/Anno
00119/2026
Data Atto
Data Pubblicazione
07/04/2026
Struttura
203.02.02 Affari Generali. Utenze. Autoparco
Allegati (1)
Allegato 0 - Proposta SapTesto estratto dal PDF
Giunta Regionale della Campania
DECRETO DIRIGENZIALE
DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS
Paola VIGGIANI
DECRETO N°
DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.
SETTORE
UOS
119
30/03/2026
203
02
02
Oggetto:
Liquidazione della somma di Euro 11.497,11 in favore della ditta Future Service per costi
servizio manutenzione automezzi. CIG 9413510233 - Periodo febbraio 2026
IL DIRIGENTE
Premesso
−
che, in data 26.09.2023, è stato sottoscritto il contratto di affidamento (n. Repertorio: 14726/2023; reg:
Serie: 1T Numero: 36150 del 26/09/2023) del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e
programmata del parco automezzi e attrezzature della Giunta Regionale per la durata di tre anni, a
partire dal 1° settembre 2023, data di affidamento del servizio in via d’urgenza, avvenuto con verbale
prot. n. 418595 del 31/8/2023, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D Lgs 50/2016 – CIG: 9413510233;
−
che gli elementi informativi relativi alla prestazione sono:
PRESTAZIONE
Denominazione
CIG
CUP
Servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata del
parco automezzi e attrezzature della Giunta Regionale
9413510233
0
−
che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:
BENEFICIARIO
Nominativo/
Ragione sociale
Indirizzo
Comune
Codice fiscale
P. Iva
FUTURE SERVICE
SRL
Via Benedetto Croce
n. 66/68
80026 Casoria (NA)
IT06815091217
−
che a fronte del servizio prestato per la gestione dell’Autofficina per il periodo 01.02.2026 –
28.02.2026, La Future Service S.r.l., ha trasmesso fattura n. 260 del 19.03.2026 di euro 11.497,11
i cui elementi informativi contabili sono:
PAGAMENTO FUTURE SERVICE SRL
Decreto
impegno
Impegno
definitivo
NUMERO
REGISTRAZION
E RUF
Estremi
fattura/document
o equipollente
Modalità di pagamento
Causale
pagamento
Importo
iva
Eser.
finan
D.D.n.573
del
10.10.202
3
324000171
0
211000
fattura n. 260 del
09.03.2026
IT24D0306939845100000060
933
Servizio
manutenzio
ne parco
auto per il
mese di
febbraio
2026
9.423,86
2.073,2
5
2026
CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)
Cap
Miss.
Progr.
Cofog
Titolo
Macroagg.
V livello
piano dei conti e
Codice Siope
Gestionale
Codice Siope
di Bilancio
Identific.
Transaz.
UE
Ricorrenti
Perimetro
Sanità
136
01
03
01.3
1
103
1.03.02.09.001
1.03.01
8
3
3
−
che il servizio è stato regolarmente svolto, con le modalità previste nel Contratto in essere;
−
che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, compresi quelli di natura fiscale
formalmente corretti;
−
che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;
−
che in data 19.03.2026 è stata resa certificazione di conformità delle prestazioni con prot n
0287322/2026
−
che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento
dell'impegno assunto con il presente atto;
Verificato, altresì
−
che i versamenti contributivi INPS e INAIL risultano regolari, come da documento unico
richiesto in data 19/02/2026, scadenza validità 19/06/2026;
−
che la visura ordinaria della C.C.I.A.A. Di Napoli – Ufficio Registro delle Imprese, acquisita
attraverso il Sistema Informatizzato telematico – documento n. T 642007628 del 09.03.2026,
risulta regolare;
−
che la visura “Scioglimento, Procedure concorsuali, Cancellazione”, acquisita attraverso il
Sistema informatizzato telematico – documento n. T 642007695 del 09.03.2026, risulta
regolare;
−
che il termine di pagamento dei trenta giorni previsto all'art.4 del D. Lgs. n. 231/2002, decorre
dal 09.03.2026;
Ritenuto
−
di dover liquidare, ordinare e pagare, giusta D.G.R.C. n. 1 del 7/01/2024, la complessiva somma
di euro 9.838,70 in favore della società Future Service srl - P.I. IT06815091217, CIG 9413510233,
con sede in Casoria (Napoli) – Via B. Croce n. 66/68, per la fattura n. 226 del 09.03.2026.
CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)
Cap
Miss.
Progr.
Cofog
Titolo
Macroagg.
V livello
piano dei conti e
Codice Siope
Gestionale
Codice Siope
di Bilancio
Identific.
Transaz.
UE
Ricorrenti
Perimetro
Sanità
136
01
03
01.3
1
103
1.03.02.09.001
1.03.01
8
3
3
−
di dover autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie al pagamento della somma
complessiva di € 9.423,86 al netto dell'IVA istituzionale addebitata in via di rivalsa, in favore
del beneficiario di cui sopra, mediante accredito sul conto corrente dedicato come da allegato
beneficiario;
−
di dover autorizzare, altresì, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie al pagamento
dell’IVA istituzionale esposta in fatture e complessivamente pari ad € 2.073,25, in favore
dell’Erario nei modi e nei tempi d...